Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 153 0,00 s DPH 05.12.2017 SADEX-SM, s.r.o. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Objednávka 149 0,00 s DPH 06.12.2017 DEMA a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Objednávka 150 0,00 s DPH 12.12.2017 Parkety Černák Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Objednávka 151 0,00 s DPH 13.12.2017 Slovenska posta a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Objednávka 122 0,00 s DPH 20.10.2017 SRNKAPHARM S.R.O. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Objednávka 120 0,00 s DPH 19.10.2017 RKS spol. s r. o. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Objednávka 154 0,00 s DPH 13.12.2017 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 350 brúsenie parkiet 2 714,50 s DPH 19.12.2017 Parkety Černák Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 336 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 11.12.2017 Komenský, s r.o. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 337 generátor 391,42 s DPH 11.12.2017 CONATEX-DIDACTIC, Učebné pomôcky s.r.o. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 338 vyúčt. plynu za 11/12 2 815,69 s DPH 11.12.2017 SPP a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 339 prenájom rohoží 41,47 s DPH 11.12.2017 Lindstrom Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 340 reproduktor, predlžovačka 57,70 s DPH 12.12.2017 AKTON ELEKTRO Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 341 intzernet, telefóny 104,32 s DPH 13.12.2017 Slovanet, a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 342 učeb. pomôcky 210,60 s DPH 13.12.2017 Učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 343 Vyúčt. EE za 11/12 49,58 s DPH 13.12.2017 SSE a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 344 vyúčt. EE za 11/17 44,87 s DPH 13.12.2017 SSE a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 345 Vyúčt. EE za 11/17 20,78 s DPH 13.12.2017 SSE a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 346 Vyúčt. EE za 11/17 638,80 s DPH 13.12.2017 SSE a.s. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
Faktúra 347 služby bezpeč. technika 96,00 s DPH 13.12.2017 Technicke sluzby Základná škola s materskou školou Karola Rapoša PaedDr. Danka Katonová riaditeľka školy 03.01.2018
zobrazené záznamy: 161-180/11069