Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 443 aSc agenda komplet 797,00 s DPH 10.06.2026 ASc s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 10.06.2026
Objednávka 98 farby na maľovanie 86,54 s DPH 10.06.2026 BAL SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 10.06.2026
Objednávka 95 záhradný slnečník Castela + záťažové kocky - MŠ 761,25 s DPH 08.06.2026 Hegen Česko s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 08.06.2026
Objednávka 96 predškolská výchova 7,86 s DPH 08.06.2026 Slovenska posta a.s. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 08.06.2026
Objednávka 97 aSc agenda komplet 797,00 s DPH 08.06.2026 ASc s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 08.06.2026
Faktúra 434 potraviny 1 469,94 s DPH 08.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 08.06.2026
Faktúra 433 potraviny 859,09 s DPH 08.06.2026 PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 08.06.2026
Faktúra 439 Záhradné slnečníky + záťažové kocky - MŠ 761,25 s DPH 08.06.2026 Hegen Česko s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 08.06.2026
Faktúra 438 Záťažové kocky k slnečníku 189,00 s DPH 08.06.2026 Hegen Česko s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 08.06.2026
Faktúra 437 ubytovanie a súvisiace služby s pobytom v škole v prírode, v termíne od 1.6. do 5.6.2026 7 700,00 s DPH 08.06.2026 MXM, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 08.06.2026
Faktúra 436 potraviny 31,24 s DPH 08.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 08.06.2026
Faktúra 435 potraviny 299,26 s DPH 08.06.2026 ATC-JR, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 08.06.2026
Faktúra 426 Vyúčtovanie tepla za 5/26 1 198,52 s DPH 05.06.2026 Brezno Energia, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 05.06.2026
Faktúra 428 Vyúčtovanie tepla za 5/26 - MŠ Clementisa 588,65 s DPH 05.06.2026 Brezno Energia, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 05.06.2026
Faktúra 424 Vyúčtovanie el. energie za 5/26 - MŠ Nálepkova 46,32 s DPH 05.06.2026 energie2 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 05.06.2026
Faktúra 425 Vyúčtovanie el. energie za 5/26 - MŠ Clementisa 58,11 s DPH 05.06.2026 energie2 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 05.06.2026
Faktúra 427 Vyúčtovanie tepla za 5/26 - MŠ Nálepkova 587,87 s DPH 05.06.2026 Brezno Energia, s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 05.06.2026
Objednávka 94 záťažové kocky k slnečníku 189,00 s DPH 05.06.2026 Hegen Česko s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 05.06.2026
Faktúra 429 Zber a odvoz odpadu 151,29 s DPH 05.06.2026 ESPIK Group s.r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 05.06.2026
Faktúra 430 Potraviny 436,96 s DPH 05.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno Mgr. Eva Skačanová riaditeľka školy 05.06.2026
zobrazené záznamy: 241-260/12214