|
Objednávka |
|
obj76
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
229
|
Športové pomôcky
|
879,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
inSPORTline, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
Preprava BR - Zahreb - BR Erasmus
|
384,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
PM TRANS - PB TEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny
|
20,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
Zber a odvoz odpadu
|
93,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
Prenájom rohoží
|
64,58 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Lindstrom |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
Vyúčtovanie el. energie za 3/23
|
759,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
Vyúčtovanie el. energie za 3/23
|
147,87 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
Vyúčtovanie el. energie za 3/23
|
318,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
energie2 |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
Vyúčtovanie plynu za 3/23
|
2 365.76 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny
|
262,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
Tonery
|
3 584.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Alfa office |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
potraviny
|
863,58 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
762,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
603,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny
|
524,17 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
582,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
potraviny
|
544,11 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
Internet, telefón
|
136,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |